1. 及时了解国家出台有关新法规、新动向,并根据国家有关法规,结合公司实际情况,制订集团内部审计规范和相关实施办法。负责制定年度审计工作计划,并组织实施。2. 完成公司、分子公司财务收支、经济效益、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行审计监督与评价。负责对直属项目进行工程项目审计,并对参建子公司项目部进行延伸审计。3. 负责组织对各单位的主要负责人进行经济责任审计,组织对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计。4. 负责对各单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈。负责与会计师事务所及其他外部审计组织的协调工作。5. 总结内部审计工作成效、评选表彰内部审计先进集体和个人,组织各单位审计人员开展工作经验交流与各级内部审计部门保持联系,参加活动和交流。
6. 负责指导、监督、检查和评价所属单位的内部审计工作。编制审计报告,披露问题,提出改进建议,并跟踪整改意见落实情况;7.参与公司业务流程审核,例如合同评审、招标采购监督或制度改进和风险评估;
新疆金正实业集团有限公司(更名前:新疆金正投资集团有限公司),创业于1995年,组建于2002年,注册资本17.68亿元,到2020年资产规模已达230多亿元,产值320多亿元。
公司创业团队先后涉足商业贸易、能源开发、农业开发、矿产开发、工程建设、金融服务、信息技术、智能装备、生物科技等行业,富有挑战的创业历程锻炼出一批优秀的管理团队,形成了自强、拼搏、创新的文化底蕴。
集团公司经过多年的发展经营,汇聚了各行业的优秀人才,形成了工程建设、能源化工、科技产业、贸易物流四大主业板块,实现了资产规模与营业收入同步增长,产业与资本运营协调发展,成长为产业发展与金融服务融合、企业文化与平台经营相容的高速发展的现代化企业集团。